GB.353/PFA/7/Décision

Décision concernant le rapport de la Directrice de l’audit interne et du contrôle pour l’année qui s’est achevée le 31 décembre 2024

11 mars 2025

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Le Conseil d'administration prend note du rapport de la Directrice de l'audit interne et du contrôle pour l'année qui s'est achevée le 31 décembre 2024, qui figure dans le document GB.353/PFA/7, et approuve la charte révisée du Bureau de l'audit interne et du contrôle reproduite dans l'appendice VI du présent rapport.

(GB.353/PFA/7, paragraphe 6)

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