El Consejo de Administración toma nota del informe de la Directora de Auditoría Interna y Control para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2024, presentado en el documento GB.353/PFA/7, y aprueba la versión revisada de la Carta de la Oficina de Auditoría Interna y Control, que se incluye en el anexo VI de dicho informe.