GB.353/PFA/7/Decisión

Decisión relativa al informe de la Directora de Auditoría Interna y Control para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2024

11 de marzo de 2025

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El Consejo de Administración toma nota del informe de la Directora de Auditoría Interna y Control para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2024, presentado en el documento GB.353/PFA/7, y aprueba la versión revisada de la Carta de la Oficina de Auditoría Interna y Control, que se incluye en el anexo VI de dicho informe.

(GB.353/PFA/7, párrafo 6)

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