GB.344/PFA/9 (Rev.1)

Informe del Auditor Interno Jefe para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2021

El presente documento contiene el informe del Auditor Interno Jefe sobre las actividades de la Oficina de Auditoría Interna y Control, en particular los principales resultados de las tareas de auditoría interna e investigación efectuadas en 2021, para su examen por el Consejo de Administración (véase el proyecto de decisión en el párrafo 4). En la versión "Rev.1" de 17 de febrero, se ha corregido el cuadro del anexo I.

Documento de reunión | 17 de febrero de 2022