OIT Página de entrada
  

[ Indice | Propuestas de PyP para 1998-99 ]

Anexo informativo núm. 2

Datos detallados sobre los recursos por programa principal

Programa principal 50. Normas internacionales del trabajo y derechos humanos


SUBPROGRAMAS

PRESUPUESTO ORDINARIO 1998-99 (EN DOLARES DE EE.UU)

OTRAS FUENTES 1998-99

AN/MESES-TRAB GASTOS DE PERSONAL OTROS GASTOS TOTAL RECURSOS AN/MESES-TRAB GASTOS DE PERSONAL OTROS GASTOS TOTAL RECURSOS
ORG. GEN. ORG. GEN.
50.1. DIRECCION DEL DEPARTAMENTO
COORDINACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO Y LAS ACTIVIDADES SOBRE EL TERRENO 2/06 2/00 652,800 - 652,800 - - - - -
COOPERACION TECNICA - - - 101,744 101,744 - - - - -
GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO 5/00 4/00 1,387,056 262,000 1,649,056 - - - - -
TOTALES PARA 1998-99 7/06 6/00 2,039,856 363,744 2,403,600 - - - - -
TOTALES PARA 1996-97 7/06 6/00 2,039,856 435,610 2,475,466 - - - - -
50.2. APLICACION DE NORMAS
CONTROL DE LA APLICACION DE LAS NORMAS 20/00 14/00 5,080,095 1,065,553 6,145,648 - - - - -
POLITICA DE ASOCIACION ACTIVA Y APLICACION DE NORMAS 12/00 - 2,032,128 65,310 2,097,438 - - - - -
COOPERACION TECNICA - - - 260,000 260,000 - - - - -
GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO 2/00 6/00 1,027,008 - 1,027,008 - - - - -
TOTALES PARA 1998-99 34/00 20/00 8,139,231 1,390,863 9,530,094 - - - - -
TOTALES PARA 1996-97 34/00 20/00 8,139,231 1,576,343 9,715,574 - - - - -
50.3. LIBERTAD SINDICAL
CONTROL DE LAS NORMAS Y PRINCIPIOS DE LA OIT 13/06 3/00 2,630,304 - 2,630,304 - - - - -
PROMOCION DE LAS NORMAS Y PRINCIPIOS EN MATERIA DE LIBERTAD SINDICAL 2/06 1/00 538,080 - 538,080 - - - - -
COOPERACION TECNICA - - - 220,000 220,000 - - - - -
GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO 2/00 2/00 568,128 84,000 652,128 - - - - -
TOTALES PARA 1998-99 18/00 6/00 3,736,512 304,000 4,040,512 - - - - -
TOTALES PARA 1996-97 18/00 6/00 3,736,512 379,770 4,116,282 - - - - -
50.4. DISCRIMINACION Y TRABAJO FORZOSO
CONTROL DE LA APLICACION DE NORMAS 9/06 - 1,608,768 - 1,608,768 - - - - -
COORDINACION GENERAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 3/00 - 508,032 25,000 533,032 - - - - -
RATIFICACION Y APLICACION DE LAS NORMAS FUNDAMENTALES DE LA OIT 3/06 - 592,704 125,000 717,704 - - - - -
COOPERACION TECNICA - - - 230,000 230,000 - - - - -
GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO 2/00 4/00 797,568 - 797,568 - 0/06 57,556 - 57,556
TOTALES PARA 1998-99 18/00 4/00 3,507,072 380,000 3,887,072 - 0/06 57,556 - 57,556
TOTALES PARA 1996-97 18/00 4/00 3,507,072 523,980 4,031,052 - 0/04 43,140 - 43,140
50.5. POLITICA NORMATIVA E INFORMACION
POLITICA NORMATIVA Y ELABORACION DE NORMAS 3/00 0/06 565,392 42,630 608,022 - - - - -
SERVICIOS DE INFORMACION JURIDICA PARA EL SISTEMA DE CONTROL 6/00 6/00 1,704,384 406,940 2,111,324 - - - - -
COOPERACION TECNICA - - - 42,800 42,800 - - - - -
GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO 2/00 2/00 568,128 24,060 592,188 - - - - -
TOTALES PARA 1998-99 11/00 8/06 2,837,904 516,430 3,354,334 - - - - -
TOTALES PARA 1996-97 10/06 10/03 2,953,992 516,430 3,470,422 - - - - -


Programa principal 60. Empleo y formación


SUBPROGRAMAS

PRESUPUESTO ORDINARIO 1998-99 (EN DOLARES DE EE.UU)

OTRAS FUENTES 1998-99

AN/MESES-TRAB GASTOS DE PERSONAL OTROS GASTOS TOTAL RECURSOS AN/MESES-TRAB GASTOS DE PERSONAL OTROS GASTOS TOTAL RECURSOS
ORG. GEN. ORG. GEN.
60.1. DIRECCION DEL DEPARTAMENTO
INFORMES SOBRE EL EMPLEO EN EL MUNDO 8/00 4/00 1,813,632 700,000 2,513,632 - - - - -
COOPERACION TECNICA PARA EL EMPLEO Y LA FORMACION 9/00 3/06 1,925,616 50,000 1,975,616 - - - - -
COOPERACION TECNICA - - - 708,328 708,328 - - - 27,194,000 27,194,000
DIRECCION DEL DEPARTAMENTO 4/00 8/00 1,676,592 388,000 2,064,592 3/09 4/05 1,141,720 489,000 1,630,720
TOTALES PARA 1998-99 21/00 15/06 5,415,840 1,846,328 7,262,168 3/09 4/05 1,141,720 27,683,000 28,824,720
TOTALES PARA 1996-97 25/00 16/06 6,297,972 1,411,355 7,709,327 6/03 7/07 1,928,360 30,265,548 32,193,908
60.2. POLITICAS DE EMPLEO Y DE MERCADO DE TRABAJO
MUNDIALIZACION Y POLITICA DE EMPLEO 10/00 4/01 2,161,880 168,632 2,330,512 - - - - -
LA MUNDIALIZACION, EL DESARROLLO DE EMPRESAS LOCALES Y EL EMPLEO (PA) 3/00 1/00 622,752 77,248 700,000 - - - - -
INFORMACION Y POLITICA EN MATERIA DE MERCADO DE TRABAJO 16/06 7/04 3,635,456 220,312 3,855,768 - - - - -
SISTEMAS DE INFORM. SOBRE MERCADO DE TRABAJO PARA EL DESARR. DE LOS RECURSOS HUMANOS (PA) 2/06 1/06 595,440 100,000 695,440 - - - - -
SEGUIMIENTO DE LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE DESARROLLO SOCIAL 8/04 2/00 1,640,640 839,000 2,479,640 - - - - -
GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO 1/00 4/00 628,224 365,000 993,224 - - - - -
TOTALES PARA 1998-99 41/04 19/11 9,284,392 1,770,192 11,054,584 - - - - -
TOTALES PARA 1996-97 34/06 21/06 8,308,848 1,609,905 9,918,753 - - - - -
60.3. POLITICAS Y SISTEMAS DE FORMACION
ANALISIS Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE FORMACION 7/06 2/06 1,556,880 250,000 1,806,880 - - - - -
LA PARTICIPACION TRIPARTITA Y EL DIALOGO SOCIAL SOBRE FORMACION (PA) 1/02 0/04 235,808 114,000 349,808 - - - - -
ORGANIZACION Y GESTION DE SISTEMAS E INSTITUCIONES DE FORMACION 3/07 1/06 778,896 98,000 876,896 - - - - -
LA FINANCIACION DE LA FORMACION PROFESIONAL (PA) 2/09 1/00 580,416 121,000 701,416 - - - - -
ENFOQUES Y METODOS INNOVADORES PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE FORMACION FLEXIBLES 3/06 1/00 707,424 80,000 787,424 - - - - -
GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO 1/00 2/00 398,784 92,000 490,784 - - - - -
TOTALES PARA 1998-99 19/06 8/04 4,258,208 755,000 5,013,208 - - - - -
TOTALES PARA 1996-97 18/11 14/07 4,878,006 883,110 5,761,116 - - - - -
60.4. MIGRACIONES POR RAZON DE EMPLEO
MIGRACIONES POR RAZON DE EMPLEO 7/00 2/00 1,414,848 85,000 1,499,848 - - - - -
COOPERACION TECNICA - - - - - - - - 1,705,000 1,705,000
GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO 1/00 2/00 398,784 140,000 538,784 - - - - -
TOTALES PARA 1998-99 8/00 4/00 1,813,632 225,000 2,038,632 - - - 1,705,000 1,705,000
TOTALES PARA 1996-97 8/06 4/00 1,898,304 432,310 2,330,614 - - - 1,966,000 1,966,000
60.5. READAPTACION PROFESIONAL
EMPLEO DE TRABAJADORES DISCAPACITADOS 7/00 3/00 1,529,568 53,000 1,582,568 - - - - -
ABUSO DE DROGAS Y ALCOHOL EN EL LUGAR DE TRABAJO 2/00 1/00 453,408 13,000 466,408 - - - - -
COOPERACION TECNICA - - - - - - - - 6,667,000 6,667,000
GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO 1/00 2/00 398,784 84,000 482,784 - - - - -
TOTALES PARA 1998-99 10/00 6/00 2,381,760 150,000 2,531,760 - - - 6,667,000 6,667,000
TOTALES PARA 1996-97 8/04 5/03 2,013,480 457,135 2,470,615 - - - 7,062,000 7,062,000

Programa principal 65. Desarrollo de empresas y cooperativas


SUBPROGRAMAS

PRESUPUESTO ORDINARIO 1998-99 (EN DOLARES DE EE.UU)

OTRAS FUENTES 1998-99

AN/MESES-TRAB GASTOS DE PERSONAL OTROS GASTOS TOTAL RECURSOS AN/MESES-TRAB GASTOS DE PERSONAL OTROS GASTOS TOTAL RECURSOS
ORG. GEN. ORG. GEN.
65.1. DIRECCION DEL DEPARTAMENTO
ASPECTOS SOCIALES DE LA FINANCIACION DE LAS EMPRESAS 2/00 - 338,688 50,000 388,688 - - - - -
INVERSIONES SOCIALES: CREACION DE EMPLEO POR MEDIO DE INSTRUM. FINANC. INNOVADORES (PA) 1/06 - 254,016 118,880 372,896 - - - - -
COOPERACION TECNICA - - - 655,308 655,308 - - - 1,975,000 1,975,000
DIRECCION DEL DEPARTAMENTO 2/04 4/00 935,472 206,963 1,142,435 0/06 2/00 314,112 8,669 322,781
TOTALES PARA 1998-99 5/10 4/00 1,528,176 1,031,151 2,559,327 0/06 2/00 314,112 1,983,669 2,297,781
TOTALES PARA 1996-97 8/11 5/10 2,326,330 460,055 2,786,385 0/03 0/01 65,156 433,000 498,156
65.2. ESPIRITU EMPRESARIAL Y DESARROLLO GERENCIAL
ESPIRITU EMPRESARIAL Y DESARROLLO DE LA PEQUENA EMPRESA 10/03 - 1,735,776 75,000 1,810,776 - - - - -
DESARROLLO DE LAS PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS PARA LA CREACION DE EMPLEO 4/00 0/06 734,736 265,264 1,000,000 - - - - -
DESARROLLO GERENCIAL Y PRODUCTIVIDAD 7/06 - 1,270,080 65,000 1,335,080 - - - - -
FOMENTO DE PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO DE CALIDAD EN PAISES EN DESARROLLO (PA) 0/08 - 112,896 237,104 350,000 - - - - -
COOPERACION TECNICA - - - - - - - - 24,460,000 24,460,000
GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO 2/00 13/03 1,858,728 10,000 1,868,728 4/00 1/00 792,096 - 792,096
TOTALES PARA 1998-99 24/05 13/09 5,712,216 652,368 6,364,584 4/00 1/00 792,096 24,460,000 25,252,096
TOTALES PARA 1996-97 19/00 14/00 4,823,616 969,140 5,792,756 5/06 3/00 1,275,552 22,707,000 23,982,552
65.3. HOTELERIA Y TURISMO
HOTELERIA Y TURISMO 4/00 - 677,376 60,000 737,376 - - - - -
COOPERACION TECNICA - - - - - - - - 3,097,000 3,097,000
GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO 0/06 2/00 314,112 - 314,112 0/06 - 84,672 - 84,672
TOTALES PARA 1998-99 4/06 2/00 991,488 60,000 1,051,488 0/06 - 84,672 3,097,000 3,181,672
TOTALES PARA 1996-97 4/06 2/05 1,039,288 104,160 1,143,448 - - - 5,261,640 5,261,640
65.4. COOPERATIVAS
PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS COOPERATIVAS 7/00 1/00 1,300,128 190,000 1,490,128 - - - - -
COOPERACION TECNICA - - - - - - - - 21,700,000 21,700,000
GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO 1/00 5/00 742,944 10,000 752,944 4/00 1/00 792,096 - 792,096
TOTALES PARA 1998-99 8/00 6/00 2,043,072 200,000 2,243,072 4/00 1/00 792,096 21,700,000 22,492,096
TOTALES PARA 1996-97 8/00 6/00 2,043,072 371,565 2,414,637 5/06 3/00 1,275,552 29,528,000 30,803,552

Programa principal 80. Relaciones laborales y administración del trabajo


SUBPROGRAMAS

PRESUPUESTO ORDINARIO 1998-99 (EN DOLARES DE EE.UU)

OTRAS FUENTES 1998-99

AN/MESES-TRAB GASTOS DE PERSONAL OTROS GASTOS TOTAL RECURSOS AN/MESES-TRAB GASTOS DE PERSONAL OTROS GASTOS TOTAL RECURSOS
ORG. GEN. ORG. GEN.
80.1. DIRECCION DEL DEPARTAMENTO
COOPERACION TECNICA - - - 496,632 496,632 - - - - -
GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO 2/00 3/00 764,304 20,194 784,498 0/02 0/02 47,344 2,656 50,000
TOTALES PARA 1998-99 2/00 3/00 764,304 516,826 1,281,130 0/02 0/02 47,344 2,656 50,000
TOTALES PARA 1996-97 5/05 3/03 1,371,576 941,794 2,313,370 0/02 0/02 47,344 11,598 58,942
80.2. DERECHO DEL TRABAJO
DERECHO DEL TRABAJO 8/07 - 1,453,536 115,949 1,569,485 - - - - -
COOPERACION TECNICA - - - - - - - - 2,228,000 2,228,000
GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO 2/00 4/00 797,568 - 797,568 0/03 - 42,336 11,681 54,017
TOTALES PARA 1998-99 10/07 4/00 2,251,104 115,949 2,367,053 0/03 - 42,336 2,239,681 2,282,017
TOTALES PARA 1996-97 10/09 3/00 2,164,608 117,719 2,282,327 0/04 - 56,448 973,767 1,030,215
80.3. RELACIONES LABORALES
RELACIONES LABORALES 18/04 - 3,104,640 452,000 3,556,640 - - - - -
PROGRAMAS DE ACCION PARA LAS RELACIONES LABORALES 3/08 1/06 793,008 110,000 903,008 - - - - -
GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO 2/00 12/00 1,715,328 - 1,715,328 0/03 - 42,336 11,680 54,016
TOTALES PARA 1998-99 24/00 13/06 5,612,976 562,000 6,174,976 0/03 - 42,336 11,680 54,016
TOTALES PARA 1996-97 18/02 11/00 4,338,336 232,404 4,570,740 0/04 - 56,448 960,767 1,017,215
80.4. ADMINISTRACION DEL TRABAJO
DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION DEL TRABAJO 2/00 2/00 568,128 55,000 623,128 - - - - -
ORGANIZACION Y GESTION DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION DEL TRABAJO (PA) 2/00 1/00 453,408 246,592 700,000 - - - - -
INSPECCION DEL TRABAJO 4/00 2/00 906,816 131,000 1,037,816 - - - - -
SERVICIOS DE EMPLEO 4/00 2/00 906,816 130,000 1,036,816 - - - - -
COOPERACION TECNICA - - - - - - - - 6,320,000 6,320,000
GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO 2/00 4/00 797,568 30,000 827,568 1/09 0/08 372,832 3,580 376,412
TOTALES PARA 1998-99 14/00 11/00 3,632,736 592,592 4,225,328 1/09 0/08 372,832 6,323,580 6,696,412
TOTALES PARA 1996-97 12/08 9/03 3,206,184 431,095 3,637,279 2/10 - 479,808 9,416,000 9,895,808


Programa principal 90. Condiciones y medio ambiente de trabajo


SUBPROGRAMAS

PRESUPUESTO ORDINARIO 1998-99 (EN DOLARES DE EE.UU)

OTRAS FUENTES 1998-99

AN/MESES-TRAB GASTOS DE PERSONAL OTROS GASTOS TOTAL RECURSOS AN/MESES-TRAB GASTOS DE PERSONAL OTROS GASTOS TOTAL RECURSOS
ORG. GEN. ORG. GEN.
90.1. DIRECCION DEL DEPARTAMENTO
TRABAJO INFANTIL 6/04 2/00 1,301,952 325,000 1,626,952 - - - - -
ACCION CONTRA LAS FORMAS EXTREMAS DE TRABAJO INFANTIL (PA) 3/00 1/00 622,752 70,000 692,752 - - - - -
MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL MUNDO DEL TRABAJO 2/00 1/00 453,408 40,000 493,408 - - - - -
COOPERACION TECNICA - - - 1,123,336 1,123,336 - - - 17,724,000 17,724,000
GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO 4/00 4/00 1,217,712 30,000 1,247,712 4/10 5/02 1,411,216 17,582 1,428,798
TOTALES PARA 1998-99 15/04 8/00 3,595,824 1,588,336 5,184,160 4/10 5/02 1,411,216 17,741,582 19,152,798
TOTALES PARA 1996-97 6/10 6/06 1,984,320 1,785,709 3,770,029 2/00 3/00 682,848 11,807,049 12,489,897
90.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
POLITICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 5/09 3/04 1,356,128 106,054 1,462,182 - - - - -
PREVENCION DE ACCIDENTES Y ERGONOMIA 4/01 2/03 949,608 46,000 995,608 - - - - -
LA CULTURA DE LA SEGURIDAD (PA) 2/00 1/06 510,768 52,000 562,768 - - - - -
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DE ORIGEN PROFES. Y OTRAS AFECCIONES EN RELACION CON EL TRABAJO 5/06 2/10 1,256,432 99,000 1,355,432 - - - - -
SEGURIDAD QUIMICA E HIGIENE LABORAL 4/03 1/09 920,472 62,000 982,472 - - - - -
SERVICIOS DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 11/00 11/03 3,153,384 225,000 3,378,384 - - - - -
COOPERACION TECNICA - - - - - - - - 7,055,000 7,055,000
GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO 2/00 2/00 568,128 21,128 589,256 0/10 0/04 179,360 16,085 195,445
TOTALES PARA 1998-99 34/07 24/11 8,714,920 611,182 9,326,102 0/10 0/04 179,360 7,071,085 7,250,445
TOTALES PARA 1996-97 39/08 28/00 9,929,472 980,832 10,910,304 3/08 - 620,928 6,644,000 7,264,928
90.3. CONDICIONES DE TRABAJO
DIGNIDAD E IGUALDAD DE LOS TRABAJADORES 5/08 2/04 1,227,296 160,000 1,387,296 - - - - -
PROTECCION DE LOS TRABAJADORES Y EFICACIA DE LA ORGANIZACION DE LAS EMPRESAS 3/07 1/06 778,896 79,000 857,896 - - - - -
INICIATIVAS SOCIALES DE LAS EMPRESAS (PA) 2/06 1/01 547,640 152,360 700,000 - - - - -
TIEMPO DE TRABAJO 5/05 1/06 1,089,360 130,000 1,219,360 - - - - -
COOPERACION TECNICA - - - - - - - - 641,000 641,000
GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO 2/00 4/00 797,568 69,603 867,171 - - - - -
TOTALES PARA 1998-99 19/02 10/05 4,440,760 590,963 5,031,723 - - - 641,000 641,000
TOTALES PARA 1996-97 21/01 12/06 5,004,336 699,368 5,703,704 0/05 - 70,560 1,074,000 1,144,560

Programa principal 160. Personal


SUBPROGRAMAS

PRESUPUESTO ORDINARIO 1998-99 (EN DOLARES DE EE.UU)

OTRAS FUENTES 1998-99

AN/MESES-TRAB GASTOS DE PERSONAL OTROS GASTOS TOTAL RECURSOS AN/MESES-TRAB GASTOS DE PERSONAL OTROS GASTOS TOTAL RECURSOS
ORG. GEN. ORG. GEN.
160.1. DIRECCION DEL DEPARTAMENTO
BIENESTAR Y ASESORAMIENTO DEL PERSONAL 2/00 1/00 453,408 112,860 566,268 - - - - -
GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO 2/00 2/00 654,385 55,000 709,385 - - - - -
TOTALES PARA 1998-99 4/00 3/00 1,107,793 167,860 1,275,653 - - - - -
TOTALES PARA 1996-97 4/00 4/00 1,217,712 324,351 1,542,063 - - - - -
160.2. PLANIFICACION Y MOVIMIENTOS DEL PERSONAL
BUSQUEDA Y CONTRATACION DE PERSONAL 4/06 7/00 1,659,088 103,000 1,762,088 - - - - -
ADMINISTRACION DE LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL 5/06 12/00 2,580,032 10,000 2,590,032 - - - - -
CLASIFICACION Y EVALUACION DEL TRABAJO 5/00 4/00 1,305,600 50,000 1,355,600 - - - - -
SERVICIOS DE PERSONAL DE LA COOPERACION TECNICA - - - - - 5/00 7/00 1,649,760 - 1,649,760
GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO 1/00 2/00 438,784 25,000 463,784 - - - - -
TOTALES PARA 1998-99 16/00 25/00 5,983,504 188,000 6,171,504 5/00 7/00 1,649,760 - 1,649,760
TOTALES PARA 1996-97 17/00 22/00 5,816,921 202,649 6,019,570 6/00 13/00 2,557,424 32,662 2,590,086
160.3. ADMINISTRACION DEL PERSONAL
RELACIONES CON LOS MIEMBROS DEL PERSONAL Y ESTATUTO DEL PERSONAL 4/00 1/00 792,096 14,000 806,096 - - - - -
DERECHOS ESTATUTARIOS, SUELDOS Y PENSIONES 4/00 11/00 1,954,296 135,000 2,089,296 - 5/03 602,280 6,098 608,378
SEGURO DE ENFERMEDAD 2/00 10/00 1,501,102 19,200 1,520,302 - 9/04 1,070,720 - 1,070,720
INDEMNIZACIONES 2/00 2/00 568,128 - 568,128 - - - - -
GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO 2/00 1/00 459,408 52,430 511,838 - - - - -
TOTALES PARA 1998-99 14/00 25/00 5,275,030 220,630 5,495,660 - 14/07 1,673,000 6,098 1,679,098
TOTALES PARA 1996-97 16/00 24/06 5,556,358 231,320 5,787,678 0/06 16/08 2,062,672 - 2,062,672
160.4. FORMACION DEL PERSONAL Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS
FORMACION DEL PERSONAL Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 4/10 2/00 1,047,936 2,456,475 3,504,411 - - - 954,032 954,032
TOTALES PARA 1998-99 4/10 2/00 1,047,936 2,456,475 3,504,411 - - - 954,032 954,032
TOTALES PARA 1996-97 2/00 3/00 682,848 1,893,475 2,576,323 - - - 910,500 910,500
160.5. ADMINISTRACION DE LA INFORMACION SOBRE EL PERSONAL
SISTEMA DE INFORMACION SOBRE PERSONAL Y NOMINA DE SUELDOS (PERSIS) 3/06 3/00 1,042,864 660,000 1,702,864 - - - - -
REGISTROS DE PERSONAL - 7/00 803,040 - 803,040 - - - - -
GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO 0/06 0/06 142,032 10,000 152,032 - 3/00 344,160 - 344,160
TOTALES PARA 1998-99 4/00 10/06 1,987,936 670,000 2,657,936 - 3/00 344,160 - 344,160
TOTALES PARA 1996-97 4/00 11/00 2,110,096 715,985 2,826,081 - 2/00 289,440 - 289,440


Programa principal 170. Servicios financieros


SUBPROGRAMAS

PRESUPUESTO ORDINARIO 1998-99 (EN DOLARES DE EE.UU)

OTRAS FUENTES 1998-99

AN/MESES-TRAB GASTOS DE PERSONAL OTROS GASTOS TOTAL RECURSOS AN/MESES-TRAB GASTOS DE PERSONAL OTROS GASTOS TOTAL RECURSOS
ORG. GEN. ORG. GEN.
170.1. TESORERO Y CONTRALOR GENERAL
GESTION DEL DEPARTAMENTO Y SERVICIOS DE SECRETARIA 2/00 2/00 739,756 12,030 751,786 - - - - -
TOTALES PARA 1998-99 2/00 2/00 739,756 12,030 751,786 - - - - -
TOTALES PARA 1996-97 2/00 2/00 739,756 12,030 751,786 - - - - -
170.2. PRESUPUESTO Y FINANZAS
ELABORACION Y GESTION DEL PRESUPUESTO 8/00 21/00 3,763,872 - 3,763,872 - - - - -
AUTORIZACION DE PAGOS 4/00 26/03 3,688,776 - 3,688,776 - - - - -
PLANIFICACION DE LA ADOPCION DE POLITICAS Y DOCUMENTACION 2/00 2/00 568,128 - 568,128 - - - - -
GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO 4/00 6/00 1,799,152 333,520 2,132,672 2/00 12/06 1,772,688 56,478 1,829,166
TOTALES PARA 1998-99 18/00 55/03 9,819,928 333,520 10,153,448 2/00 12/06 1,772,688 56,478 1,829,166
TOTALES PARA 1996-97 16/00 59/01 10,116,200 374,810 10,491,010 4/00 11/11 2,044,456 54,055 2,098,511
170.3. TESORERIA Y CONTABILIDAD
ACTIVIDADES DE TESORERIA 2/00 6/00 1,027,008 13,850 1,040,858 - - - - -
CONTABILIDAD 6/00 10/04 2,201,504 - 2,201,504 - - - - -
GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO 2/00 2/00 586,238 210,080 796,318 - 6/08 764,800 - 764,800
TOTALES PARA 1998-99 10/00 18/04 3,814,750 223,930 4,038,680 - 6/08 764,800 - 764,800
TOTALES PARA 1996-97 10/00 20/03 4,029,660 133,929 4,163,589 - 7/09 889,080 - 889,080

Programa principal 220. Relaciones, reuniones y documentos


SUBPROGRAMAS

PRESUPUESTO ORDINARIO 1998-99 (EN DOLARES DE EE.UU)

OTRAS FUENTES 1998-99

AN/MESES-TRAB GASTOS DE PERSONAL OTROS GASTOS TOTAL RECURSOS AN/MESES-TRAB GASTOS DE PERSONAL OTROS GASTOS TOTAL RECURSOS
ORG. GEN. ORG. GEN.
220.1. DIRECCION DEL DEPARTAMENTO
GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO 6/00 10/00 2,244,720 159,455 2,404,175 - - - - -
TOTALES PARA 1998-99 6/00 10/00 2,244,720 159,455 2,404,175 - - - - -
TOTALES PARA 1996-97 6/00 11/00 2,359,440 109,455 2,468,895 - - - - -
220.2. RELACIONES OFICIALES
ORGANIZACION Y SERVICIO DE REUNIONES 6/00 7/00 1,819,104 149,000 1,968,104 - - - - -
SERVICIOS DE INTERPRETACION 6/00 2/00 5,750,504 - 5,750,504 - - - - -
CORRESPONDENCIA OFICIAL 6/00 6/00 1,724,384 - 1,724,384 - - - - -
GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO 1/00 1/00 284,064 - 284,064 - - - - -
TOTALES PARA 1998-99 19/00 16/00 9,578,056 149,000 9,727,056 - - - - -
TOTALES PARA 1996-97 20/00 16/00 10,477,980 173,031 10,651,011 - - - - -
220.3. DOCUMENTOS OFICIALES
SERVICIOS LINGUISTICOS 76/01 4/00 13,693,136 570,000 14,263,136 - - - - -
TERMINOLOGIA Y REFERENCIA 2/00 9/00 1,391,168 - 1,391,168 - - - - -
GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO 2/00 2/00 568,128 - 568,128 - - - - -
TOTALES PARA 1998-99 80/01 15/00 15,652,432 570,000 16,222,432 - - - - -
TOTALES PARA 1996-97 88/00 24/00 18,498,712 524,035 19,022,747 - - - - -
220.4. ELABORACION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS
TRATAMIENTO DE TEXTOS 4/00 122/00 15,345,386 386,436 15,731,822 - - - - -
IMPRESION INTERNA 2/00 34/00 4,419,168 1,272,041 5,691,209 - - - - -
IMPRESION EXTERNA Y CORRECCION DE PRUEBAS 12/00 10/00 3,294,234 247,001 3,541,235 - - - - -
DISTRIBUCION 2/00 26/00 3,391,116 3,262,015 6,653,131 - - - - -
GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO 4/00 4/00 1,136,256 6,700 1,142,956 - - - - -
TOTALES PARA 1998-99 24/00 196/00 27,586,160 5,174,193 32,760,353 - - - - -
TOTALES PARA 1996-97 22/00 218/00 29,944,537 5,346,223 35,290,760 - - - - -

Programa principal 240. Relaciones internacionales


SUBPROGRAMAS

PRESUPUESTO ORDINARIO 1998-99 (EN DOLARES DE EE.UU)

OTRAS FUENTES 1998-99

AN/MESES-TRAB GASTOS DE PERSONAL OTROS GASTOS TOTAL RECURSOS AN/MESES-TRAB GASTOS DE PERSONAL OTROS GASTOS TOTAL RECURSOS
ORG. GEN. ORG. GEN.
240.1. RELACIONES CON ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
RELACIONES CON ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 5/00 2/03 1,104,840 70,085 1,174,925 - - - - -
RELACIONES CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 2/00 3/03 711,528 16,820 728,348 - - - - -
DOCUMENTACION Y REUNIONES EXTERNAS 0/08 2/06 399,696 - 399,696 - - - - -
GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO 0/04 - 102,158 6,565 108,723 - - - - -
TOTALES PARA 1998-99 8/00 8/00 2,318,222 93,470 2,411,692 - - - - -
TOTALES PARA 1996-97 8/00 8/00 2,318,222 93,470 2,411,692 - - - - -
240.2. OFICINA DE ENLACE CON LAS NACIONES UNIDAS, NUEVA YORK
OFICINA DE ENLACE CON LAS NACIONES UNIDAS, NUEVA YORK 4/00 8/00 1,198,376 807,000 2,005,376 - - - - -
TOTALES PARA 1998-99 4/00 8/00 1,198,376 807,000 2,005,376 - - - - -
TOTALES PARA 1996-97 4/00 8/00 1,198,376 807,000 2,005,376 - - - - -

Programa principal 250. Programa de actividades prácticas en Africa


SUBPROGRAMAS

PRESUPUESTO ORDINARIO 1998-99 (EN DOLARES DE EE.UU)

OTRAS FUENTES 1998-99

AN/MESES-TRAB GASTOS DE PERSONAL OTROS GASTOS TOTAL RECURSOS AN/MESES-TRAB GASTOS DE PERSONAL OTROS GASTOS TOTAL RECURSOS
ORG. GEN. ORG. GEN.
250.01. DIRECCION REGIONAL
DIRECCION REGIONAL 2/00 4/00 788,056 156,666 944,722 - - - - -
TOTALES PARA 1998-99 2/00 4/00 788,056 156,666 944,722 - - - - -
TOTALES PARA 1996-97 2/00 4/00 788,056 159,670 947,726 - - - - -
250.02. PROGRAMAS TECNICOS REGIONALES
EQUIPO CONSULTIVO MULTIDISCIPLINARIO PARA AFRICA OCCIDENTAL (CTPO) 14/00 10/00 2,620,816 285,500 2,906,316 2/00 2/00 370,688 18,000 388,688
EQUIPO CONSULTIVO MULTIDISCIPLINARIO PARA AFRICA ORIENTAL (CTPO) 20/00 10/00 3,531,880 424,000 3,955,880 - 6/00 64,500 - 64,500
EQUIPO CONSULTIVO MULTIDISCIPLINARIO PARA AFRICA DEL NORTE (CTPO) 12/00 8/00 2,205,288 230,500 2,435,788 - 2/00 24,000 - 24,000
EQUIPO CONSULTIVO MULTIDISCIPLINARIO PARA EL AFRICA SAHELIANA (CTPO) 14/00 8/00 2,520,816 240,500 2,761,316 - 2/00 34,000 - 34,000
EQUIPO CONSULTIVO MULTIDISCIPLINARIO PARA AFRICA MERIDIONAL (CTPO) 18/00 14/00 3,216,192 474,227 3,690,419 - 2/00 22,000 - 22,000
EQUIPO CONSULTIVO MULTIDISCIPLINARIO PARA AFRICA CENTRAL (CTPO) 14/00 10/00 2,596,897 352,500 2,949,397 - - - - -
PROYECTOS SOBRE EL TERRENO (CTPO) - - - 5,490,387 5,490,387 - - - - -
TOTALES PARA 1998-99 92/00 60/00 16,691,889 7,497,614 24,189,503 2/00 14/00 515,188 18,000 533,188
TOTALES PARA 1996-97 92/00 50/00 16,428,148 7,072,931 23,501,079 - 10/00 91,076 - 91,076
250.03. RELACIONES, SERVICIOS Y APOYO
INFORMACION PUBLICA, BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION 2/00 2/00 388,688 12,000 400,688 - - - - -
PROGRAMACION REGIONAL 2/00 8/00 538,688 30,000 568,688 4/00 2/00 720,376 - 720,376
PERSONAL, FINANZAS Y ADMINISTRACION 7/00 54/00 2,535,408 1,132,070 3,667,478 1/00 2/00 212,344 16,742 229,086
GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO 2/00 2/00 388,688 79,000 467,688 - - - - -
TOTALES PARA 1998-99 13/00 66/00 3,851,472 1,253,070 5,104,542 5/00 4/00 932,720 16,742 949,462
TOTALES PARA 1996-97 13/00 64/00 3,918,542 1,070,780 4,989,322 3/00 2/00 529,032 - 529,032
250.04. RED DE OFICINAS
OFICINA DE ZONA EN ABIDJAN 2/00 4/00 430,688 76,500 507,188 2/00 4/00 428,688 - 428,688
OFICINA DE ADIS ABEBA 2/00 18/00 588,688 261,200 849,888 2/00 - 338,688 - 338,688
OFICINA DE ARGEL 2/00 10/00 593,088 141,980 735,068 - - - - -
OFICINA DE ANTANANARIVO 4/00 14/00 788,581 234,200 1,022,781 - 4/00 20,000 - 20,000
OFICINA DE EL CAIRO 2/00 18/00 813,063 160,100 973,163 - - - - -
OFICINA DE DAKAR 5/00 20/00 1,358,600 300,730 1,659,330 1/00 - 169,344 - 169,344
OFICINA DE DAR ES-SALAM 4/00 20/00 947,376 403,500 1,350,876 - 4/00 38,000 - 38,000
OFICINA DE PRETORIA 4/00 12/00 1,013,376 307,700 1,321,076 - 4/00 60,000 - 60,000
OFICINA DE KINSHASA 2/00 16/00 611,688 181,900 793,588 - - - - -
OFICINA DE LAGOS 2/00 18/00 633,688 185,200 818,888 - 2/00 25,000 - 25,000
OFICINA DE LUSAKA 4/00 18/00 908,376 236,500 1,144,876 - 4/00 30,000 - 30,000
OFICINA DE YAUNDE 4/00 16/00 1,188,126 300,860 1,488,986 - 4/00 54,000 - 54,000
TOTALES PARA 1998-99 37/00 184/00 9,875,338 2,790,370 12,665,708 5/00 26/00 1,163,720 - 1,163,720
TOTALES PARA 1996-97 38/00 184/00 10,057,302 2,900,570 12,957,872 8/00 16/00 1,482,052 18,000 1,500,052

Programa principal 260. Programa de actividades prácticas en las Americas


SUBPROGRAMAS

PRESUPUESTO ORDINARIO 1998-99 (EN DOLARES DE EE.UU)

OTRAS FUENTES 1998-99

AN/MESES-TRAB GASTOS DE PERSONAL OTROS GASTOS TOTAL RECURSOS AN/MESES-TRAB GASTOS DE PERSONAL OTROS GASTOS TOTAL RECURSOS
ORG. GEN. ORG. GEN.
260.01. DIRECCION REGIONAL
DIRECCION REGIONAL 2/00 3/00 701,436 162,720 864,156 - - - - -
TOTALES PARA 1998-99 2/00 3/00 701,436 162,720 864,156 - - - - -
TOTALES PARA 1996-97 2/00 3/00 701,436 162,720 864,156 - - - - -
260.02. PROGRAMAS TECNICOS REGIONALES
EQUIPO CONSULTIVO MULTIDISCIPLINARIO ANDINO (CTPO) 20/00 9/00 3,730,680 362,000 4,092,680 - - - - -
EQUIPO CONSULTIVO MULTIDISCIPLINARIO CENTROAMERICANO (CTPO) 18/00 8/00 3,189,192 347,400 3,536,592 - - - - -
EQUIPO CONSULTIVO MULTIDISCIPLINARIO PARA LOS PAISES DEL SUR DE AMERICA LATINA (CTPO) 18/00 32/00 4,673,792 768,400 5,442,192 - - - - -
EQUIPO CONSULTIVO MULTIDISCIPLINARIO PARA EL CARIBE (CTPO) 14/00 6/00 2,470,816 345,000 2,815,816 - - - - -
SERVICIOS CONSULTIVOS ESPECIALES (CTPO) 0/04 - 56,448 - 56,448 - - - - -
CINTERFOR (CTPO) - - - 1,543,000 1,543,000 - - - - -
PROYECTOS SOBRE EL TERRENO (CTPO) - - - 3,374,945 3,374,945 - - - - -
TOTALES PARA 1998-99 70/04 55/00 14,120,928 6,740,745 20,861,673 - - - - -
TOTALES PARA 1996-97 68/04 55/06 13,807,640 6,597,770 20,405,410 - - - - -
260.03. RELACIONES, SERVICIOS Y APOYO
INFORMACION PUBLICA 2/00 - 338,688 - 338,688 - - - - -
BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION - 4/00 152,800 - 152,800 - - - - -
PROGRAMACION REGIONAL 2/00 8/00 871,488 - 871,488 - - - - -
ASESOR ESPECIAL SOBRE INTEGRACION REGIONAL 2/00 - 338,688 - 338,688 - - - - -
UNIDAD ANDINA 2/00 2/00 415,088 - 415,088 - - - - -
PERSONAL, FINANZAS Y ADMINISTRACION 4/00 33/00 2,278,776 899,200 3,177,976 - - - - -
GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO 2/00 2/00 415,088 150,000 565,088 - - - 244,372 244,372
TOTALES PARA 1998-99 14/00 49/00 4,810,616 1,049,200 5,859,816 - - - 244,372 244,372
TOTALES PARA 1996-97 14/00 49/00 4,697,016 1,067,700 5,764,716 - - - 134,060 134,060
260.04. RED DE OFICINAS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE
OFICINA, BRASILIA 4/00 12/00 1,127,376 427,000 1,554,376 - - - - -
OFICINA, BUENOS AIRES 4/00 12/00 1,509,376 363,200 1,872,576 - 4/00 240,000 25,000 265,000
OFICINA, MEXICO 4/00 14/00 1,377,376 432,200 1,809,576 - 6/00 157,000 - 157,000
OFICINA, PUERTO ESPANA 4/00 18/06 1,084,376 441,600 1,525,976 - 4/00 80,000 - 80,000
OFICINA, SAN JOSE 4/00 20/00 1,250,376 470,100 1,720,476 - 4/00 105,000 - 105,000
TOTALES PARA 1998-99 20/00 76/06 6,348,880 2,134,100 8,482,980 - 18/00 582,000 25,000 607,000
TOTALES PARA 1996-97 20/00 78/00 6,381,880 2,249,000 8,630,880 - 22/00 647,000 - 647,000
260.05. OFICINA DE CORRESPONDENCIA DE WASHINGTON
OFICINA DE CORRESPONDENCIA, WASHINGTON 8/00 2/00 1,153,000 585,000 1,738,000 - 6/00 319,000 - 319,000
TOTALES PARA 1998-99 8/00 2/00 1,153,000 585,000 1,738,000 - 6/00 319,000 - 319,000
TOTALES PARA 1996-97 8/00 2/00 1,153,000 585,000 1,738,000 - 6/00 276,000 - 276,000

Programa principal 265. Programa de actividades prácticas en los Estados Arabes


SUBPROGRAMAS

PRESUPUESTO ORDINARIO 1998-99 (EN DOLARES DE EE.UU)

OTRAS FUENTES 1998-99

AN/MESES-TRAB GASTOS DE PERSONAL OTROS GASTOS TOTAL RECURSOS AN/MESES-TRAB GASTOS DE PERSONAL OTROS GASTOS TOTAL RECURSOS
ORG. GEN. ORG. GEN.
265.01. DIRECCION REGIONAL
DIRECCION REGIONAL 2/00 3/00 675,036 68,140 743,176 - - - - -
TOTALES PARA 1998-99 2/00 3/00 675,036 68,140 743,176 - - - - -
TOTALES PARA 1996-97 2/00 3/00 675,036 68,140 743,176 - - - - -
265.02. PROGRAMAS TECNICOS REGIONALES
EQUIPO CONSULTIVO MULTIDISCIPLINARIO PARA LOS ESTADOS ARABES (CTPO) 18/00 9/00 3,228,192 313,200 3,541,392 - - - - -
SERVICIOS CONSULTIVOS ESPECIALES 1/01 - 183,456 - 183,456 0/04 - 56,448 17,504 73,952
PROYECTOS SOBRE EL TERRENO (CTPO) - - - 1,365,350 1,365,350 - - - - -
TOTALES PARA 1998-99 19/01 9/00 3,411,648 1,678,550 5,090,198 0/04 - 56,448 17,504 73,952
TOTALES PARA 1996-97 19/01 9/00 3,411,648 1,498,550 4,910,198 - - - - -
265.03. RELACIONES, SERVICIO Y APOYO
INFORMACION PUBLICA Y DOCUMENTACION 2/00 4/00 551,188 173,000 724,188 - - - - -
PROGRAMACION REGIONAL 2/00 4/00 438,688 18,000 456,688 - - - - -
PERSONAL, FINANZAS Y ADMINISTRACION 2/00 22/00 888,688 355,080 1,243,768 - - - - -
GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO 2/00 2/00 388,688 31,800 420,488 - - - - -
TOTALES PARA 1998-99 8/00 32/00 2,267,252 577,880 2,845,132 - - - - -
TOTALES PARA 1996-97 8/00 32/00 2,267,252 577,880 2,845,132 - - - 16,896 16,896

Programa principal 270. Programa de actividades prácticas en Asia y el Pacífico


SUBPROGRAMAS

PRESUPUESTO ORDINARIO 1998-99 (EN DOLARES DE EE.UU)

OTRAS FUENTES 1998-99

AN/MESES-TRAB GASTOS DE PERSONAL OTROS GASTOS TOTAL RECURSOS AN/MESES-TRAB GASTOS DE PERSONAL OTROS GASTOS TOTAL RECURSOS
ORG. GEN. ORG. GEN.
270.01. DIRECCION REGIONAL
DIRECCION REGIONAL 2/00 2/00 598,316 115,600 713,916 - - - - -
TOTALES PARA 1998-99 2/00 2/00 598,316 115,600 713,916 - - - - -
TOTALES PARA 1996-97 2/00 2/00 598,316 135,600 733,916 - - - - -
270.02. PROGRAMAS TECNICOS REGIONALES
EQUIPO CONSULTIVO MULTIDISCIPLINARIO PARA ASIA ORIENTAL (CTPO) 36/00 24/00 6,821,184 1,090,500 7,911,684 - - - 35,430 35,430
EQUIPO CONSULTIVO MULTIDISCIPLINARIO PARA ASIA MERIDIONAL (CTPO) 25/00 16/00 4,433,600 503,100 4,936,700 - - - 26,056 26,056
EQUIPO CONSULTIVO MULTIDISCIPLINARIO PARA ASIA SUDORIENTAL Y EL PACIFICO (CTPO) 12/00 10/00 2,207,128 491,090 2,698,218 - - - 16,670 16,670
? - - - 3,979,036 3,979,036 - - - - -
TOTALES PARA 1998-99 73/00 50/00 13,461,912 6,063,726 19,525,638 - - - 78,156 78,156
TOTALES PARA 1996-97 72/00 48/00 13,257,568 5,394,936 18,652,504 - - - - -
270.03. RELACIONES, SERVICIO Y APOYO
RELACIONES E INFORMACION PUBLICA 2/00 2/00 399,088 20,055 419,143 - - - - -
BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION - 4/00 120,800 - 120,800 - - - - -
PROGRAMACION REGIONAL 3/00 6/00 689,232 - 689,232 0/06 6/00 516,615 - 516,615
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REGIONALES 5/06 48/06 2,396,092 1,159,900 3,555,992 - 5/06 216,848 43,955 260,803
GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO 2/00 2/00 399,088 34,000 433,088 - - - - -
TOTALES PARA 1998-99 12/06 62/06 4,004,300 1,213,955 5,218,255 0/06 11/06 733,463 43,955 777,418
TOTALES PARA 1996-97 12/06 56/06 3,823,100 1,415,700 5,238,800 1/06 11/06 569,116 10,953 580,069
270.04. RED DE OFICINAS
OFICINA, ZONA DE BANGKOK 4/00 8/00 918,976 144,900 1,063,876 - 4/00 137,671 20,000 157,671
OFICINA, BEIJING 6/00 - 1,016,064 446,200 1,462,264 - - - 11,000 11,000
OFICINA, COLOMBO 2/00 14/00 473,688 124,900 598,588 - 6/00 44,494 9,000 53,494
OFICINA, DACCA 2/00 26/00 650,988 235,800 886,788 - - - 9,000 9,000
OFICINA, ISLAMABAD 4/00 20/00 1,175,076 234,200 1,409,276 - 2/00 36,348 12,500 48,848
OFICINA, YAKARTA 3/00 18/00 990,332 231,200 1,221,532 1/00 4/00 257,087 15,500 272,587
OFICINA, MANILA 2/00 24/00 907,974 200,410 1,108,384 - 2/00 34,847 8,500 43,347
OFICINA, NUEVA DELHI 4/00 26/00 1,049,176 212,900 1,262,076 - 16/00 175,004 11,000 186,004
OFICINA, SUVA 4/00 12/00 887,876 225,160 1,113,036 - 2/00 74,982 8,500 83,482
OFICINA, TOKIO 6/00 12/03 2,740,800 1,154,400 3,895,200 - - - - -
CONSEJERO SUPERIOR, HANOI 2/00 10/00 413,688 66,003 479,691 - - - 10,000 10,000
CONSEJERO SUPERIOR, KATMANDU 2/00 6/00 381,688 72,600 454,288 - 2/00 15,994 12,500 28,494
TOTALES PARA 1998-99 41/00 176/03 11,606,326 3,348,673 14,954,999 1/00 38/00 776,427 127,500 903,927
TOTALES PARA 1996-97 43/00 164/03 11,932,228 3,354,160 15,286,388 - 38/00 483,572 - 483,572

Programa principal 280. Programa de actividades prácticas en Europa y Asia Central


SUBPROGRAMAS

PRESUPUESTO ORDINARIO 1998-99 (EN DOLARES DE EE.UU)

OTRAS FUENTES 1998-99

AN/MESES-TRAB GASTOS DE PERSONAL OTROS GASTOS TOTAL RECURSOS AN/MESES-TRAB GASTOS DE PERSONAL OTROS GASTOS TOTAL RECURSOS
ORG. GEN. ORG. GEN.
280.01. GESTION REGIONAL, RELACIONES Y APOYO
PROGRAMACION REGIONAL 1/05 1/00 354,624 - 354,624 - - - - -
RELACIONES E INFORMACION 1/04 1/00 340,512 61,860 402,372 - - - - -
PERSONAL, ADMINISTRACION FINANCIERA E INTERNA 0/03 2/00 271,776 - 271,776 - - - - -
GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO 2/00 3/00 873,226 46,860 920,086 1/00 - 169,344 555,514 724,858
TOTALES PARA 1998-99 5/00 7/00 1,840,138 108,720 1,948,858 1/00 - 169,344 555,514 724,858
TOTALES PARA 1996-97 5/00 7/00 1,749,966 123,720 1,873,686 1/00 - 169,344 70,166 239,510
280.02. PROGRAMAS TECNICOS REGIONALES
EQUIPO CONSULTIVO MULTIDISCIPLINARIO PARA EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL (CTPO) 14/00 11/00 2,517,816 377,000 2,894,816 - - - 25,000 25,000
APOYO TECNICO A LOS ESTADOS MIEMBROS DE ASIA CENTRAL Y DE LA REGION TRANSCAUCASICA 10/00 11/00 1,852,940 464,600 2,317,540 - - - 45,000 45,000
PROYECTOS SOBRE EL TERRENO (CTPO) - - - 694,510 694,510 - - - - -
TOTALES PARA 1998-99 24/00 22/00 4,370,756 1,536,110 5,906,866 - - - 70,000 70,000
TOTALES PARA 1996-97 15/00 10/00 2,675,160 1,061,670 3,736,830 - - - - -
280.03. RED DE OFICINAS
OFICINA, ANKARA 2/00 6/00 521,688 137,000 658,688 - 2/00 36,608 - 36,608
OFICINA DE ENLACE, BRUSELAS 2/00 5/00 783,888 340,000 1,123,888 - 1/00 58,000 - 58,000
OFICINA DE CORRESPONDENCIA, BONN 2/00 4/00 661,200 213,600 874,800 - 1/00 68,000 - 68,000
OFICINA DE CORRESPONDENCIA, LONDRES 2/00 4/00 526,750 509,130 1,035,880 2/00 2/00 246,000 - 246,000
OFICINA DE CORRESPONDENCIA, MADRID 2/00 - 230,000 25,400 255,400 - - - 20,000 20,000
OFICINA DE CORRESPONDENCIA, PARIS 2/00 4/00 780,000 283,440 1,063,440 - 2/00 140,000 - 140,000
OFICINA DE CORRESPONDENCIA, ROMA 2/00 6/00 589,050 110,500 699,550 - - - - -
CORRESPONSALES NACIONALES (TIEMPO COMPLETO) - - - 176,000 176,000 - - - - -
TOTALES PARA 1998-99 14/00 29/00 4,092,576 1,795,070 5,887,646 2/00 8/00 548,608 20,000 568,608
TOTALES PARA 1996-97 20/00 38/00 5,211,640 2,201,760 7,413,400 2/00 8/00 614,000 20,000 634,000

Puesto al día por BB. Aprobada por DS. Ultima actualización: 3 de noviembre de 1999.